Информация о значениях показателей, достигнутых государственной администрацией Рыбницкого района и г. Рыбницы за январь-сентябрь 2015 года
Экономическое развитие | |||||
№ п/п | Показатель | Ед. изм. | |||
1. | Объем валовой продукции (работ, услуг) за отчетный период по предприятиям и организациям всех форм собственности (по всем отраслям экономики)1 | тыс. руб. | 1 687 046,1 | ||
к соответствующему периоду прошлого года | % | 56,8 | |||
1. Промышленный потенциал города (района) | |||||
2. | Объем произведенной продукции (работ, услуг) по промышленным предприятиям и организациям | тыс. руб. | 1 339 995,4 | ||
к соответствующему периоду прошлого года | % | 53,5 | |||
3. | Объем валовой продукции (работ, услуг) за отчетный период по предприятиям малого бизнеса | тыс. руб. | 165 292,1 | ||
к соответствующему периоду прошлого года | % | 93,2 | |||
а) | из него объем валовой продукции (работ, услуг) за отчетный период по промышленным микропредприятиям | тыс. руб. | 4 204,0 | ||
к соответствующему периоду прошлого года | % | 73,9 | |||
4. | Средняя номинальная начисленная заработная плата одного работника города (района)* | руб. | 3 742 | ||
к соответствующему периоду прошлого года | % | 94,2 | |||
5. | Средняя номинальная начисленная заработная плата одного работника бюджетной сферы города (района) | руб. | 2 434 | ||
к соответствующему периоду прошлого года | % | 102,5 | |||
6. | Отношение средней номинальной начисленной заработной платы одного работника города (района) к среднереспубликанскому уровню | % | 98,6 | ||
7. | Сумма задолженности по оплате труда города (района) | тыс. руб. | 38 616,9 | ||
к соответствующему периоду прошлого года | % | в 6,1 р. | |||
2. Состояние аграрного сектора города (района) | |||||
8. | Объём валовой продукции по сельскохозяйственным организациям | тыс. руб. | 160 107,2 | ||
к соответствующему периоду прошлого года | % | 69,9 | |||
9. | Доля обрабатываемых земель сельскохозяйственного назначения в общей территории города (района) | % | 81,5 | ||
10. | Количество действующих сельскохозяйственных организаций | ед. | 61 | ||
к соответствующему периоду прошлого года | % | 103,4 | |||
11. | Количество крестьянских (фермерских) хозяйств** | ед. | – | ||
к соответствующему периоду прошлого года | % | – | |||
12. | Поголовье основных видов скота и птицы:*** | ||||
а) | Крупный рогатый скот | гол. | 2 815 | ||
к соответствующему периоду прошлого года | % | 94,8 | |||
из них коровы | гол. | 906 | |||
к соответствующему периоду прошлого года | % | 96,8 | |||
б) | Свиньи | гол. | 3 272 | ||
к соответствующему периоду прошлого года | % | 103,4 | |||
в) | Овцы и козы | гол. | 546 | ||
к соответствующему периоду прошлого года | % | 98,2 | |||
г) | Птица – всего | гол. | 1 426 | ||
к соответствующему периоду прошлого года | % | 44,8 | |||
из них куры – несушки** | гол. | – | |||
к соответствующему периоду прошлого года | % | – | |||
13. | Средний удой молока на одну корову*** | кг | 3 463 | ||
к соответствующему периоду прошлого года | % | 102,2 | |||
14. | Средняя яйценоскость на одну курицу-несушку*** | шт. | 33 | ||
к соответствующему периоду прошлого года | % | 30,3 | |||
3. Развитие малого предпринимательства города (района) | |||||
15. | Численность работников списочного состава без внешних совместителей в малом бизнесе | чел. | 2 028 | ||
к соответствующему периоду прошлого года | % | 102,2 | |||
16. | Доход от продаж (выручка) в малом бизнесе на одну организацию малого бизнеса** | тыс. руб. | – | ||
к соответствующему периоду прошлого года | % | – | |||
17. | Количество действующих предприятий (организаций) на конец отчётного периода | ед. | 479 | ||
к соответствующему периоду прошлого года | % | 98,4 | |||
18. | Количество действующих индивидуальных предпринимателей на конец отчётного периода | ед. | 3 063 | ||
к соответствующему периоду прошлого года | % | 101,6 | |||
19. | Количество вновь созданных и дополнительно введённых рабочих мест в организациях2 | ед. | 304 | ||
к соответствующему периоду прошлого года | % | 117,8 | |||
4. Строительный комплекс, жилищное строительство и инвестиционная деятельность города (района) | |||||
20. | Объём инвестиций в основной капитал (в текущих ценах) | тыс. руб. | 57 533,9 | ||
к соответствующему периоду прошлого года | % | 52,0 | |||
21. | Объём инвестиций в основной капитал (в текущих ценах) по объектам | тыс. руб. | 34 999,0 | ||
к соответствующему периоду прошлого года | % | 58,1 | |||
а) | производственного назначения | тыс. руб. | 28 029,0 | ||
к соответствующему периоду прошлого года | % | 74,0 | |||
б) | непроизводственного назначения | тыс. руб. | 6 970,0 | ||
к соответствующему периоду прошлого года | % | 31,2 | |||
22. | Объём инвестиций в основной капитал (в текущих ценах) по источникам финансирования | тыс. руб. | 34 999,0 | ||
к соответствующему периоду прошлого года | % | 58,1 | |||
а) | средства республиканского бюджета | тыс. руб. | 29,0 | ||
к соответствующему периоду прошлого года | % | 35,4 | |||
б) | средства местного бюджета | тыс. руб. | 533,0 | ||
к соответствующему периоду прошлого года | % | 60,1 | |||
в) | собственные средства организации | тыс. руб. | 27 416,0 | ||
к соответствующему периоду прошлого года | % | 69,3 | |||
г) | кредиты (займы) банков | тыс. руб. | 893 | ||
к соответствующему периоду прошлого года | % | – | |||
д) | прочие источники | тыс. руб. | 6 128,0 | ||
к соответствующему периоду прошлого года | % | 31,2 | |||
23. | Объём инвестиций в инфраструктуру города (района) в разрезе отраслей | тыс. руб. | 34 999,0 | ||
к соответствующему периоду прошлого года | % | 58,1 | |||
в том числе: | |||||
а) | в образование | тыс. руб. | 4 217,0 | ||
к соответствующему периоду прошлого года | % | в 5,3 р. | |||
б) | в здравоохранение | тыс. руб. | 1 262,0 | ||
к соответствующему периоду прошлого года | % | 6,6 | |||
24. | Ввод в действие жилых домов (без субъектов малого предпринимательства), всего | кв. м | 1 065,9 | ||
к соответствующему периоду прошлого года | % | 67,7 | |||
в том числе: | |||||
а) | в городской местности | кв. м | 964,0 | ||
к соответствующему периоду прошлого года | % | 63,2 | |||
б) | в сельской местности | кв. м | 101,9 | ||
к соответствующему периоду прошлого года | % | в 2,0 р. | |||
25. | Объём подрядных работ, выполненных собственными силами организаций | тыс. руб. | 33 874,3 | ||
к соответствующему периоду прошлого года | % | 48,2 | |||
5. Состояние сферы транспорта города (района) | |||||
26. | Подвижной состав по его назначению, всего | ед. | 144 | ||
к соответствующему периоду прошлого года | % | 89,4 | |||
в том числе: | |||||
а) | грузовой | ед. | 28 | ||
к соответствующему периоду прошлого года | % | 90,3 | |||
б) | пассажирский | ед. | 116 | ||
к соответствующему периоду прошлого года | % | 89,2 | |||
27. | Объём грузоперевозок | тыс. т | 733,4 | ||
к соответствующему периоду прошлого года | % | 71,9 | |||
28. | Грузооборот | тыс. т-км | 4 106,3 | ||
к соответствующему периоду прошлого года | % | 54,5 | |||
29. | Средняя дальность перевозки 1 т груза | км | 5,6 | ||
к соответствующему периоду прошлого года | % | 75,7 | |||
30. | Доход от доставки грузов | тыс. руб. | 10 370,8 | ||
к соответствующему периоду прошлого года | % | 69,0 | |||
пассажирский | |||||
31. | Пассажирооборот автотранспорта | тыс.пас.-км | 19 270,8 | ||
к соответствующему периоду прошлого года | % | 86,2 | |||
32. | Средняя дальность поездки одного пассажира автотранспортом | км | 9,5 | ||
к соответствующему периоду прошлого года | % | 94,1 | |||
33. | Наличие автобусов и маршрутных такси | ед. | 103 | ||
к соответствующему периоду прошлого года | % | 101,0 | |||
34. | Доходы от перевозки пассажиров автобусами и легковыми такси | тыс. руб. | 10 578,1 | ||
к соответствующему периоду прошлого года | % | 87,2 | |||
35. | Протяженность дорог муниципального назначения | км | 573 | ||
к соответствующему периоду прошлого года | % | 98,8 | |||
36. | Протяженность отремонтированных дорог, всего | км | 93 848,0 | ||
к соответствующему периоду прошлого года | % | 93,3 | |||
в том числе: | |||||
а) | ямочным ремонтом | км | 6 522,0 | ||
к соответствующему периоду прошлого года | % | 92,3 | |||
б) | капитальным и средним ремонтом | км | 14 712,0 | ||
к соответствующему периоду прошлого года | % | 79,1 | |||
6. Потребительский рынок, торговля и сфера услуг города (района) | |||||
37. | Объём розничного товарооборота, включая общественное питание | тыс. руб. | 716 861,0 | ||
к соответствующему периоду прошлого года | % | 76,4 | |||
38. | Платные услуги населению | тыс. руб. | 169 636,0 | ||
к соответствующему периоду прошлого года | % | 100,2 | |||
*- с учётом субъектов малого предпринимательства; | |||||
**- данные предоставляются за год; | |||||
***- без учета хозяйств населения; | |||||
1- без учета статистических данных по организациям банковской и страховой деятельности; | |||||
2- без учета Министерства внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики, Комитета государственной безопасности Приднестровской Молдавской Республики, Министерства обороны Приднестровской Молдавской Республики и Государственного таможенного комитета Приднестровской Молдавской Республики |
Исполнение бюджета в январе – сентябре 2015 года
№ п/п | Показатель | Ед. изм. | ||||
План | Факт | Исполнение плана, % | ||||
1. | Совокупные доходы местного бюджета, всего: | руб. | 137 502 924 | 124 821 280 | 90,8 | |
в том числе: | ||||||
а) | собственные доходы местного бюджета города (района), всего: | руб. | 119 981 358 | 111 659 898 | 93,1 | |
1) | налоговые доходы | руб. | 109 806 852 | 100 723 163 | 91,7 | |
2) | неналоговые доходы | руб. | 2 271 829 | 2 092 311 | 92,1 | |
3) | доходы целевых бюджетных фондов | руб. | 1 593 685 | 1 333 823 | 83,7 | |
4) | доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | руб. | 6 308 992 | 7 510 601 | 119,0 | |
б) | трансферты республиканского бюджета | руб. | 4 859 419 | 600 000 | 12,3 | |
в) | субсидии из республиканского бюджета на развитие дорожной отрасли | руб. | 12 662 147 | 12 561 382 | 99,2 | |
2. | Расходы местного бюджета города (района), всего: | руб. | 171 356 684 | 114 715 400 | 66,9 | |
в том числе: | ||||||
а) | расходы от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности | руб. | 10 656 267 | 7 450 111 | 69,9 | |
б) | расходы по целевым бюджетным фондам (за исключением средств Дорожного фонда) | руб. | 2 061 712 | 350 812 | 17,0 | |
в) | расходы, направляемые на развитие дорожной отрасли, за счет средств, поступивших из республиканского бюджета из Дорожного фонда | руб. | 12 831 007 | 10 215 909 | 79,6 | |
г) | расходы, направляемые на кредитование молодых семей | руб. | 678 049 | 503 590 | 74,3 | |
д) | расходы, направляемые на кредитование молодых специалистов | руб. | 388 850 | – | – | |
3. | * Кредиторская задолженность муниципальных учреждений, финансируемых из местного бюджета города (района), по состоянию на начало отчетного периода, всего: на 01.01.2015 г. | руб. | – | 126 542 178 | – | |
на 01.10.2015 г. | руб. | 161 696 050 | ||||
в том числе: | ||||||
а) | по социально-защищенным статьям на 01.01.2015 г. | руб. | – | 11 459 204 | – | |
на 01.10.2015 г. | руб. | 34 748 921 | ||||
б) | по коммунальным платежам и льготам отдельным категориям населения на ЖКУ на 01.01.2015 г. | руб. | – | 112 053 009 | – | |
на 01.10.2015 г. | руб. | 120 681 891 | ||||
в) | по иным статьям расходов на 01.01.2015 г. | руб. | – | 3 029 965 | – | |
на 01.10.2015 г. | руб. | 6 265 238 | ||||
4. | Доходы ЕГФСС города (района) | руб. | – | 133 824 406 | – | |
5. | Расходы ЕГФСС города (района) | руб. | – | 228 910 925 | – | |
6. | **Реальная потребность средств на финансирование социальной сферы | руб. | 3 934 772 | – | – | |
7. | ***% фактического финансирования социальной сферы | % | – | 79,2 | – |
Информация о недопоступлении доходов за январь – сентябрь 2015 года
Недопоступление обязательных платежей и сборов | % недопоступившего налога к сумме начисленнного | ||||||
ВСЕГО | налог на доходы организа
ций |
подоходный налог физиче
ских лиц |
единый социальный налог | ВСЕГО | налог на доходы организаций | подоходный налог физиче
ских лиц |
единый социальный налог |
159 943,9 | 90 272,6 | 55 977,1 | 13 694,2 | 119,6 | 3 158,4 | 147,0 | 14,8 |
Жилищно-коммунальное хозяйство
№ п/п | Показатель | Ед. изм. | |
1. | Количество организаций, оказывающих жилищно-коммунальные услуги на территории административно-территориального образования | ед. | 8 |
к соответствующему периоду прошлого года | % | 100,0 | |
2. | Количество организаций, оказывающих жилищно-эксплуатационные услуги | ед. | 1 |
к соответствующему периоду прошлого года | % | 100,0 | |
3. | Соотношение муниципальных и иных организаций, оказывающих жилищно-эксплуатационные услуги: | ||
– на начало отчетного периода | ед. | 1/0 | |
– на конец отчётного периода | ед. | 1/0 | |
4. | Износ муниципального жилищного фонда | % | 44,5 |
5. | Сумма средств, требуемая для проведения ремонта муниципального жилищного фонда | тыс. руб. | 234 500,0 |
к соответствующему периоду прошлого года | % | 121,1 | |
6. | Сумма средств, направленная в отчетном периоде на ремонт и содержание муниципального жилищного фонда | тыс. руб. | 11 750,9 |
к соответствующему периоду прошлого года | % | 153,0 | |
из них: сумма средств, выделенных из местного бюджета, в том числе: | тыс. руб. | 856,0 | |
к соответствующему периоду прошлого года | % | 71,3 | |
за счет средств от поступлений налога на содержание жилищного фонда, объектов социально-культурной сферы и благоустройство территории города (района) | тыс. руб. | 856,0 | |
к соответствующему периоду прошлого года | % | 77,1 | |
7. | Сумма средств, направленных на ремонт кровель | тыс. руб. | 1 492,2 |
к соответствующему периоду прошлого года | % | 78,4 | |
8. | Сумма средств, направленная в отчетном периоде на ремонт и содержание муниципального жилищного фонда в расчете на один м² жилищного фонда | руб. | 14,8 |
к соответствующему периоду прошлого года | % | 149,0 | |
9. | Удельный вес доходов, полученных из местного бюджета, в структуре доходов организаций, предоставляющих жилищно-эксплуатационные услуги | % | 4,6 |
10. | Сумма расходов организаций, предоставляющих жилищно-эксплуатационные услуги | тыс. руб. | 11 750,0 |
к соответствующему периоду прошлого года | % | 181,3 | |
из них сумма средств, направленных на содержание жилищно-эксплуатационных организаций | тыс. руб. | 2 983,0 | |
к соответствующему периоду прошлого года | % | в 2,7 р. | |
11. | Площадь обслуживаемого жилищного фонда в расчете на одного работника жилищно-эксплуатационной организации | м² | 7 918,5 |
к соответствующему периоду прошлого года | % | 87,3 | |
12. | Численность населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными | чел. | – |
к соответствующему периоду прошлого года | % | – | |
13. | Количество муниципальных зданий, находящихся в аварийном состоянии или находящихся в критическом состоянии и требующих срочного капитального ремонта, всего | ед. | 22 |
к соответствующему периоду прошлого года | % | 137,5 | |
из них: | |||
а) | здания учреждений дошкольного образования | ед. | – |
% к общему количеству зданий учреждений дошкольного образования | % | – | |
б) | здания учреждений общего образования | ед. | – |
% к общему количеству зданий учреждений общего образования | % | – | |
в) | здания учреждений дополнительного образования | ед. | – |
% к общему количеству зданий учреждений дополнительного образования | % | – | |
г) | здания МУ «Управление культуры» | ед. | – |
% к общему количеству зданий | % | – | |
д) | здания МУ «Управление по физической культуре, спорту и делам молодежи» | ед. | – |
% к общему количеству зданий | % | – | |
е) | здания жилого фонда | ед. | 22 |
% к общему количеству зданий | % | 5,4 | |
14. | Доля протяженности освещённых частей улиц, проездов, набережных от их общей протяженности | ||
– на начало отчетного периода | % | 11,9 | |
– на конец отчетного периода | % | 14,0 |
Социальное развитие
№ п/п | Показатель | Ед. изм. | ||
Образование | ||||
1. | Доля расходов местного бюджета на образование в отчетном периоде, в общей структуре расходов местного бюджета | % | 59,1 | |
2. | Дошкольное образование: | |||
а) | численность детей в возрасте от 1,5 до 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, всего | чел. | – | |
к соответствующему периоду прошлого года | % | – | ||
– из них не приняты в связи с отсутствием мест в отчетном периоде | чел. | – | ||
к соответствующему периоду прошлого года | % | – | ||
б) | доля расходов местного бюджета на дошкольное образование в отчетном периоде в общей структуре расходов на образование | % | 19,2 | |
в) | расходы местного бюджета на дошкольное образование в расчете на 1 фактического воспитанника муниципальных дошкольных образовательных учреждений в отчетном периоде | руб. | 9 754,0 | |
к соответствующему периоду прошлого года | % | 93,1 | ||
г) | доля воспитателей муниципальных дошкольных образовательных учреждений, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет, от общей численности воспитателей муниципальных общеобразовательных учреждений | |||
– на начало отчетного периода | % | 17,0 | ||
– на конец отчетного периода | % | 20,0 | ||
3. | Общее и дополнительное образование: | |||
а) | доля расходов местного бюджета на общее образование в отчетном периоде, в общей структуре расходов на образование | % | 31,7 | |
б) | расходы местного бюджета на общее образование в расчете на 1 обучающегосяв муниципальных общеобразовательных учреждениях в отчетном периоде | руб. | 7 232,0 | |
к соответствующему периоду прошлого года | % | 92,7 | ||
из них без учета расходов по организациям круглосуточного пребывания учащихся | руб. | 7 116,0 | ||
к соответствующему периоду прошлого года | % | 96,1 | ||
в) | доля учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет, от общей численности учителей муниципальных общеобразовательных учреждений | |||
– на начало отчетного периода | % | 15,0 | ||
– на конец отчетного периода | % | 12,0 | ||
г) | доля детей в возрасте от 4 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, от общей численности детей данной возрастной группы | |||
– на начало отчетного периода | % | 88,0 | ||
– на конец отчетного периода | % | 88,0 | ||
Здравоохранение | ||||
4. | Численность врачей всех специальностей* | тыс. чел. | – | |
к соответствующему периоду прошлого года | % | – | ||
5. | Численность среднего медицинского персонала* | тыс. чел. | – | |
к соответствующему периоду прошлого года | % | – | ||
6. | Число больничных коек | ед. | 725 | |
к соответствующему периоду прошлого года | % | 100,0 | ||
7. | Доходы от оказания платных медицинских услуг | тыс. руб. | 2 511,7 | |
к соответствующему периоду прошлого года | % | 105,3 | ||
8. | Заболеваемость населения (на 10 тыс. населения), всего** | ед. | – | |
а) | взрослые подростки | ед. | – | |
б) | дети до 14 лет | ед. | – | |
Занятость | ||||
9. | Численность трудовых ресурсов на начало года1 | чел. | 44 286 | |
к соответствующему периоду прошлого года | % | 97,5 | ||
10. | Численность занятых:2 | |||
– на начало отчетного периода | чел. | 21 124 | ||
– на конец отчетного периода | чел. | 20 553 | ||
а) | из них индивидуальные предприниматели: | |||
– на начало отчетного периода | чел. | 3 161 | ||
– на конец отчетного периода | чел. | 3 063 | ||
б) | занятые в субъектах малого предпринимательства | |||
– на начало отчетного периода | чел. | 1 953 | ||
– на конец отчетного периода | чел. | 2 028 | ||
11. | Численность занятых в бюджетной сфере: | |||
– на начало отчетного периода | чел. | 6 217 | ||
– на конец отчетного периода | чел. | 6 123 | ||
12. | Численность пенсионеров: | |||
– на начало отчетного периода | чел. | 20 972 | ||
– на конец отчетного периода | чел. | 19 875 | ||
13. | Численность граждан, которым официально присвоен статус безработного: | |||
– на начало отчетного периода | чел. | 1 184 | ||
– на конец отчетного периода | чел. | 624 | ||
из них молодые специалисты: | ||||
– на начало отчетного периода | чел. | 56 | ||
– на конец отчетного периода | чел. | 63 | ||
14. | Потребность организаций в работниках (служащих) по всем организациям (независимо от форм собственности) | |||
– на начало отчетного периода | чел. | 211 | ||
– на конец отчетного периода | чел. | 149 | ||
в том числе: | ||||
а) | промышленность: | |||
– на начало отчетного периода | чел. | 8 | ||
– на конец отчетного периода | чел. | 8 | ||
б) | строительство: | |||
– на начало отчетного периода | чел. | 0 | ||
– на конец отчетного периода | чел. | 0 | ||
в) | торговля и общепит: | |||
– на начало отчетного периода | чел. | 7 | ||
– на конец отчетного периода | чел. | 19 | ||
г) | жилищно-коммунальное хозяйство: | |||
– на начало отчетного периода | чел. | 4 | ||
– на конец отчетного периода | чел. | 1 | ||
д) | сельское хозяйство: | |||
– на начало отчетного периода | чел. | 19 | ||
– на конец отчетного периода | чел. | 8 | ||
е) | транспорт и связь: | |||
– на начало отчетного периода | чел. | 10 | ||
– на конец отчетного периода | чел. | 2 | ||
ж) | образование: | |||
– на начало отчетного периода | чел. | 33 | ||
– на конец отчетного периода | чел. | 17 | ||
з) | здравоохранение: | |||
– на начало отчетного периода | чел. | 101 | ||
– на конец отчетного периода | чел. | 71 | ||
и) | управление: | |||
– на начало отчетного периода | чел. | 4 | ||
– на конец отчетного периода | чел. | 4 | ||
к) | прочие: | |||
– на начало отчетного периода | чел. | 25 | ||
– на конец отчетного периода | чел. | 19 | ||
Социальная защита | ||||
15. | Численность детей, имеющих статус «сирота» или «оставшиеся без попечения родителей», всего | чел. | 426 | |
к соответствующему периоду прошлого года | % | 85,9 | ||
16. | Численность детей, получивших в текущем периоде статус «сирота» или «оставшиеся без попечения родителей», всего3 | чел. | 26 | |
к соответствующему периоду прошлого года | % | 118,2 | ||
из них социальное сиротство | % | 61,5 | ||
в том числе: | ||||
а) | – переданных на попечение родственникам, не родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства | чел. | 16 | |
к соответствующему периоду прошлого года | % | 106,7 | ||
б) | находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов | чел. | 9 | |
к соответствующему периоду прошлого года | % | в 9 р. | ||
17. | Численность сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих право на обеспечение жильем | |||
– на начало отчетного периода | чел. | 87 | ||
– на конец отчётного периода | чел. | 119 | ||
18. | Численность сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных в отчетном периоде жильем в установленном порядке, всего | чел. | 28 | |
к соответствующему периоду прошлого года | % | в 2,8 р. | ||
а) | постоянным | чел. | 3 | |
к соответствующему периоду прошлого года | % | – | ||
б) | временного характера | чел. | 25 | |
к соответствующему периоду прошлого года | % | в 2,5 р. | ||
– из них получивших право на обеспечение жильем в отчетном периоде | чел. | 119 | ||
к соответствующему периоду прошлого года | % | 198,3 | ||
19. | Количество многодетных семей | |||
– на начало отчетного периода | ед. | 469 | ||
– на конец отчетного периода | ед. | 493 | ||
из них: | ||||
а) | поставлены на учет как неблагополучные | ед. | – | |
к соответствующему периоду прошлого года | % | – | ||
б) | сняты с учета ранее поставленные | ед. | – | |
к соответствующему периоду прошлого года | % | – | ||
20. | Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии, от общего числа зарегистрированных преступлений | % | 2,8 | |
21. | Количество семей ветеранов (инвалидов) защитников ПМР, всего | ед. | 76 | |
к соответствующему периоду прошлого года | % | 97,4 | ||
из них: | ||||
а) | – единственным источником доходов является пенсия (пенсия по инвалидности) | ед. | 69 | |
к соответствующему периоду прошлого года | % | 95,8 | ||
б) | – охвачены услугами службы социальной помощи на дому | ед. | – | |
к соответствующему периоду прошлого года | % | – | ||
22. | Численность граждан, состоящих на учете для улучшения жилищных условий | чел. | 631 | |
к соответствующему периоду прошлого года | % | 114,9 | ||
23. | Численность граждан, улучшивших в отчетном периоде свои жилищные условия посредством выделения муниципального жилья | чел. | 5 | |
к соответствующему периоду прошлого года | % | – | ||
в том числе: | ||||
по категориям получателей | ||||
а) | — участники ВОВ | чел. | – | |
к соответствующему периоду прошлого года | % | – | ||
б) | — участники боевых действий ПМР | чел. | – | |
к соответствующему периоду прошлого года | % | – | ||
в) | — общие основания | чел. | – | |
к соответствующему периоду прошлого года | % | – | ||
г) | — военнослужащие, ув. в запас | чел. | – | |
к соответствующему периоду прошлого года | % | – | ||
д) | — многодетные семьи | чел. | – | |
к соответствующему периоду прошлого года | % | – | ||
е) | — инвалиды войны | чел. | – | |
к соответствующему периоду прошлого года | % | – | ||
ж) | — семьи погибших защитников ПМР | чел. | – | |
к соответствующему периоду прошлого года | % | – | ||
з) | — служебные жилые помещения | чел. | – | |
к соответствующему периоду прошлого года | % | – | ||
и) | — инвалиды I-II гр. | чел. | – | |
к соответствующему периоду прошлого года | % | – | ||
к) | — одинокие матери | чел. | – | |
к соответствующему периоду прошлого года | % | – | ||
л) | — иные льготные категории граждан | чел. | 5 | |
к соответствующему периоду прошлого года | % | – | ||
м) | — жильцы домов, непригодных для проживания | чел. | – | |
к соответствующему периоду прошлого года | % | – | ||
– по типу жилья: | ||||
а) | — первичное | чел. | – | |
к соответствующему периоду прошлого года | % | – | ||
б) | — вторичное | чел. | 5 | |
к соответствующему периоду прошлого года | % | – |
1- численность трудовых ресурсов рассчитывается 1 раз в год по состоянию на 1 января;
2 – численность занятых представлена без учета МВД, КГБ, МО, ГТК,
но с учетом работников органов государственной власти и управления;
3 – учтены дети, получившие статус “сирота” или “оставшиеся без попечения родителей”
в предыдущих периодах;
* – данная информация подлежит учету за год;
**- данная информация не может быть представлена в открытом доступе.
Реализация целевых муниципальных программ по г. Рыбнице и Рыбницкому району в январе – сентябре 2015 года
№ п/п | Наименование мероприятий программы | Объем выполненных работ в натуральном выражении | Объем финансирования, тыс. руб. | Реальная потребность для финансирования мероприятий Программы | ||||||||||
плановое финансирование | фактичес
ки профинан сировано Ед.изм. |
|||||||||||||
Ед.изм. | Кол-во | |||||||||||||
1 | Программа капитальных вложений в основные фонды за счет средств бюджета Рыбницкого района и г. Рыбница на 2015 год | |||||||||||||
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ | 325,80 | 0 | ||||||||||||
2 | Программа капитального ремонта за счет средств бюджета Рыбницкого района и
г. Рыбница на 2015 год |
|||||||||||||
а) | Капитальный ремонт объектов социально-культурного назначения | 292,42 | 103,91 | 0,00 | ||||||||||
1 | в том числе: МУ «Рыбницкое УНО» Погашение долга за выполненные работы в 2014 году по ремонту сетей водопровода и канализации МОУ “Рыбницкая прогимназия №1” | 76,14 | 76,14 | 0,00 | ||||||||||
Замена и ремонт окон и дверей: | 112,93 | 27,77 | 0,00 | |||||||||||
2 | МДОУ “Рыбницкий детский сад №4 комбинированного вида” | 34,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
3 | МОУ “Рыбницкая русская гимназия №1” | 50,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
4 | ЛОУ ДО «Романтика» с.Гидирим Рыбницкого района – ремонт потолков в помещениях основного корпуса и изолятора | 28,93 | 27,77 | 0,00 | ||||||||||
5 | МУ УФКСиТ» МОДО «ДЮСШ» №2, ул.Степная,9 -капитальный ремонт системы горячего водоснабжения | 30,85 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
6 | МУ Управление культуры» МУ «Рыбницкая централизованная библиотечная система» – ремонт кровли (ул.Мичурина,19) | 72,50 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
б) | Капитальный ремонт административных зданий | 303,15 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
1 | Сельские Советы: Сельский Совет с.Колбасна – ремонт системы отопления | 51,85 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
2 | Сельский Совет с.Мокра – ремонт системы отопления | 71,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
3 | Сельский Совет с.Строенцы – ремонт системы отопления | 31,60 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
4 | Сельский Совет с.Жура – ремонт кровли и внутренних помещений II этажа | 148,70 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
в) | МУП «РПКХБ» Ремонтно- восстановительные работы пешеходного моста через железнодорожные пути ж/д вокзала в г.Рыбница | 225,02 | 0,00 | 102,35 | ||||||||||
г) | МУП “ЖЭУК” г.Рыбница Ремонт кровли жилого дома №37 по ул.Ленина | 187,50 | 0,00 | 194,21 | ||||||||||
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ | 1 008,09 | 103,91 | 296,56 | |||||||||||
3 | Программа содержания жилищного фонда, объектов социально-культурной сферы и благоустройства территории г.Рыбница и Рыбницкого района на 2015 год | |||||||||||||
а) | Благоустройство территории Рыбницкого района и г.Рыбница | 505,90 | 164,59 | 160,69 | ||||||||||
МУП “РПКХБ” | 505,90 | 164,59 | 160,69 | |||||||||||
1 | Погашение долга за выполненные работы в 2014 году по расширению городского кладбища | 105,73 | 105,73 | 0,00 | ||||||||||
2 | Погашение долга за выполненные работы в 2014 году по благоустройству территории города (ул. Кирова) | 18,33 | 18,33 | 0,00 | ||||||||||
3 | Изготовление и монтаж малых архитектурных форм в микрорайонах города | 50,00 | 12,50 | 0,00 | ||||||||||
4 | Благоустройств улиц города (ул.Кирова, пр. Победы) | 150,00 | 0,00 | 149,76 | ||||||||||
5 | Ремонт пешеходной лестницы по ул. Кирова №80 | 0,00 | 0,00 | 10,93 | ||||||||||
6 | Экспертиза технического состояния пешеходного моста через железнодорожные пути в районе ж/д вокзала | 28,03 | 28,03 | 0,00 | ||||||||||
7 | Ремонтно-восстановительные работы пешеходного моста через железнодорожные пути в районе ж/д вокзала в г.Рыбница | 153,81 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
б) | Замена лифтов в жилищном фонде, капитальный ремонт кровли жилого фонда, капитальный ремонт зданий организаций системы здравоохранения и социальной защиты, системы образования и культуры: | 3 113,13 | 2 760,66 | 1 252,88 | ||||||||||
МУП “ЖЭУК г.Рыбница” | 545,19 | 545,19 | 258,54 | |||||||||||
8 | Погашение долга за выполненные работы в 2014 году по ремонту кровли ж/дома №14 по ул.Заречная | 3,95 | 3,95 | 0,00 | ||||||||||
9 | Погашение долга за выполненные работы в 2014 году по ремонту кровли ж/дома №104 по ул.Кирова | 198,12 | 198,12 | 0,00 | ||||||||||
10 | Погашение долга за выполненные работы в 2014 году по замене (демонтаж и установка) лифтов (предельный срок по эксплуатации которых истек) в жилищном фонде (Кирова,80) | 96,14 | 96,14 | 0,00 | ||||||||||
11 | Ремонт кровли жилого дома №26 по ул. Севастопольская (2-х подъездов) | 52,98 | 52,98 | 93,55 | ||||||||||
12 | Ремонт внутридомовых инженерных сетей и гидроизоляция полов в местах общего пользования ж/д №32 ул. Титова, в том числе: | 50,00 | 50,00 | 93,09 | ||||||||||
13 | Работы капитального характера (по техническому состоянию), продление срока службы лифтов | 144,00 | 144,00 | 71,90 | ||||||||||
МУП “ПЖКХ с. Красненькое” | 75,00 | 0,00 | 156,78 | |||||||||||
14 | Ремонт кровли жилого дома №1 по ул.Юбилейная с.Красненькое | 75,00 | 0,00 | 156,78 | ||||||||||
МУ “Рыбницкое УНО” | 1 457,25 | 1 382,85 | 515,69 | |||||||||||
15 | Погашение долга за выполненные работы в 2014 году по ремонту кровли МОУ “Белочанская основная общеобразовательная школа-детский сад” | 147,61 | 147,61 | 0,00 | ||||||||||
16 | Погашение долга за выполненные работы в 2014 году по ремонту здания спортивного зала МОУ”Красненьская русская средняя общеобразовательная школа” | 352,39 | 352,39 | 0,00 | ||||||||||
Ремонт кровель: | 732,63 | 715,74 | 341,67 | |||||||||||
17 | МДОУ “Рыбницкий детский сад №12 общеразвивающего вида” – мягкая кровля | 195,84 | 195,84 | 0,00 | ||||||||||
18 | МОУ “Рыбницкая молдавская средняя общеобразовательная школа-детский сад” – мягкая кровля (1блок) | 179,77 | 179,77 | 0,00 | ||||||||||
19 | МОУ “Рыбницкий центр развития ребенка №1” – шатровая кровля | 45,00 | 45,00 | 134,80 | ||||||||||
20 | МОУ “Рыбницкая средняя общеобразовательная школа №9” – мягкая кровля, водостоки, стыки стеновых панелей (галерея, учебный корпус) | 120,00 | 120,00 | 75,29 | ||||||||||
21 | МОУ “Рыбницкая русская средняя общеобразовательная школа №11” -мягкая кровля (столовая) | 140,00 | 130,11 | 79,56 | ||||||||||
22 | МОУ “Плотянский детский сад ” – мягкая кровля (пищеблок) | 52,02 | 45,02 | 52,02 | ||||||||||
Ремонт сетей отопления, водопровода и канализации: | 224,62 | 167,11 | 103,49 | |||||||||||
23 | МДОУ “Рыбницкий детский сад №1 общеразвивающего вида” – ремонт водопровода и канализации | 66,34 | 66,34 | 0,00 | ||||||||||
24 | МОУ “Рыбницкий центр развития ребенка №2” – ремонт водопровода и канализации | 73,26 | 73,26 | 0,00 | ||||||||||
25 | МОУ “Журская молдавская средняя общеобразовательная школа” – ремонт водопровода и канализации | 57,51 | 0,00 | 57,51 | ||||||||||
26 | МОУ “Колбаснянская средняя общеобразовательная школа-детский сад” – ремонт отопления | 27,51 | 27,51 | 45,98 | ||||||||||
Ремонт сетей электроснабжения и электроосвещения: | 0,00 | 0,00 | 70,53 | |||||||||||
27 | МОУ “Ленинская русская основная общеобразовательная школа-детский сад” | 0,00 | 0,00 | 70,53 | ||||||||||
МУ “Управление культуры” | 895,69 | 692,72 | 294,95 | |||||||||||
28 | Погашение долга за выполненные работы в 2014 году по замене витражных окон 2 и 3 этажа и ремонта фасада здания МУ “Рыбницкий Дворец культуры” | 324,72 | 324,72 | 0,00 | ||||||||||
29 | Погашение долга за выполненные работы в 2014 году по ремонту фасада здания (с заменой окон и дверей) МОУДО “Рыбницкая музыкальная школа” | 23,64 | 23,64 | 0,00 | ||||||||||
30 | Погашение долга за выполненные работы в 2014 году по устройству системы водоотведения МОУДО “Рыбницкая музыкальная школа” | 47,66 | 47,66 | 0,00 | ||||||||||
31 | Погашение долга за выполненные работы в 2014 году по ремонту отмостки здания МОУДО “Рыбницкая музыкальная школа” | 6,97 | 6,97 | 0,00 | ||||||||||
32 | МОУДО “Рыбницкая детская художественная школа “- ремонт кровли и фасада здания | 300,00 | 160,00 | 294,95 | ||||||||||
33 | МУ “Рыбницкий Дворец культуры”-ремонт фасада здания (цокольной части) | 192,70 | 129,73 | 0,00 | ||||||||||
МУ “УФКСиТ” | 140,00 | 139,90 | 26,92 | |||||||||||
34 | МУДО “ДЮСШ №2” – капитальный ремонт бокового фасада зданий большого и малого спортивных залов | 140,00 | 139,90 | 26,92 | ||||||||||
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ | 3 619,03 | 2 925,25 | 1 413,57 | |||||||||||
4 | Программа развития дорожной отрасли по автомобильным дорогам (улицам), находящимся в муниципальной собственности по Рыбницкому району и г.Рыбница на 2015 год | |||||||||||||
I. | Строительство (реконструкция) автодорог | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
II. | Капитальный ремонт дорог и тротуаров | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
III. | Средний ремонт дорог и тротуаров, всего: | кв.м. | 14 712 | 2 485,78 | 1 571,97 | 538,81 | ||||||||
а) | автомобильных дорог(улиц) города: | кв.м. | 8 500 | 1 375,78 | 606,97 | 538,81 | ||||||||
Ремонт асфальтобетонного покрытия: | кв.м. | 8 500 | 1 375,78 | 606,97 | 538,81 | |||||||||
1 | ул.1-я и 2-я Загородная (ремонт с устройством односкатного профиля) | 80,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
2 | пр. Победы (выборочно ремонт покрытия проезжей части и тротуаров) | кв.м. | 4 399 | 687,73 | 148,92 | 538,81 | ||||||||
3 | ул. Ленина (участок от перекрестка с ул. Маяковского до перекрестка с ул . Мичурина) | кв.м. | 1 929 | 330,00 | 180,00 | 0,00 | ||||||||
4 | ул. Кирова (выборочно, с заменой бордюрного камня) | кв.м. | 2 172 | 278,05 | 278,05 | 0,00 | ||||||||
б) | автомобильных дорог(улиц) сел района: | кв.м. | 6 212 | 1 110,00 | 965,00 | 0,00 | ||||||||
Ремонт асфальтобетонного покрытия: | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
1 | с.Бутучаны, ул.Фестивальная | 100,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
Ремонт покрытия – перевод с гравийного покрытия на асфальтобетонное: | кв.м. | 6 212 | 950,00 | 950,00 | 0,00 | |||||||||
2 | с.Воронково, ул.Пролетарская | кв.м. | 6 212 | 950,00 | 950,00 | 0,00 | ||||||||
Ремонт гравийно-щебеночного покрытия: | 60,00 | 15,00 | 0,00 | |||||||||||
3 | с.Выхватенцы, ул.Заречная | 60,00 | 15,00 | 0,00 | ||||||||||
IV. | Содержание и текущий ремонт автодорог, всего: | 3 860,00 | 3 287,84 | 452,11 | ||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||
а) | автомобильных дорог(улиц) города- всего: | 2 710,00 | 2 182,55 | 412,40 | ||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||
ремонт проездов | 880,00 | 749,40 | 49,99 | |||||||||||
ремонт тротуаров (выборочно) | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |||||||||||
работы по обеспечению безопасности движения (установка и замена дорожных знаков) | 75,00 | 33,15 | 7,41 | |||||||||||
б) | автомобильных дорог(улиц) сел района | 1 150,00 | 1 105,29 | 39,71 | ||||||||||
V. | Содержание и ремонт ливневых канализаций | 100,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
VI. | Резерв на ликвидацию аварийных ситуаций | 50,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
VII. | Оплата потребленной э/энергии, техобслуживание и ремонт наружного уличного освещения автомобильных дорог общего пользования , всего: | 435,06 | 318,24 | 70,42 | ||||||||||
в том числе погашение долга по оплате потребленной э/энергии в 2014 году | 36,82 | 36,82 | 0,00 | |||||||||||
VIII. | Проектные работы (разработка проектно-сметной документации), всего: | 200,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
в том числе: по строительству ливневой канализации по ул.Вальченко | 150,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
XI. | Прочие, всего | 126,99 | 101,49 | 0,00 | ||||||||||
в т. ч. технический надзор за состоянием улично-дорожной сети муниципального образования | 126,99 | 101,49 | 0,00 | |||||||||||
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ | 7 257,83 | 5 279,54 | 1 061,34 | |||||||||||
5 | Программа формирования и расходования средств территориального целевого бюджетного экологического фонда Рыбницкого района и г. Рыбница на 2015 год | |||||||||||||
16 | Природоохранная деятельность, в том числе: | 1 991,71 | 340,34 | 0,00 | ||||||||||
а | Долевое участие в строительстве полигона твердых бытовых и промышленных отходов г.Рыбница | 321,24 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
б | Разработка проекта на производство берегоочистительных работ по очистке акватории набережной г.Рыбница от наносов на участке р.Днестр | 8,78 | 8,78 | 0,00 | ||||||||||
в | Производство берегоочистительных работ по очистке акватории набережной г.Рыбница от наносов на участке р.Днестр – мост “Рыбница- Резина” – 435,55км от устья (выборочно) | 371,22 | 114,04 | 0,00 | ||||||||||
г | Санация (очистка ) русла и водоохранной полосы р. Сухая Рыбница(выборочно на отдельных участках) | 50,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
д | Санация безымянного ручья с.Малый Молокиш (выборочно) | 70,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
е | Озеленение .реконструкции зеленых насажлдений, благоустроиство города и района, создание рекреационных зон. | 100,00 | 48,65 | 0,00 | ||||||||||
ж | Благоустройство набережной реки Днестр | 150,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
з | Полив городских улиц (с мая по сентябрь) | 25,00 | 12,27 | 0,00 | ||||||||||
и | Приобритение минеральных удобрений, средств защиты растений от вредителей и болезней, для высаживания саженцев, средств по обеспечению санитарно -эпидемилогического благополучия | 35,00 | 19,23 | 0,00 | ||||||||||
к | Полив высаженных саженцев | 60,68 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
л | Обеспечение мониторинга окружающей среды ,инвентаризации природных ресурсов, проведение экспертизы.Финансирование гидрометеопостов | 40,00 | 3,74 | 0,00 | ||||||||||
м | Ликвидация несанкционированных свалок ТБО (с.Гидирим ,с.Ботучаны, с. Ивановка, с.Красненькое, с.Сарацея, с.Белочи, г. Рыбница | 150,00 | 11,00 | 0,00 | ||||||||||
н | Организация экологического образования и воспитания населения, проведение природоохранных мероприятий, выставок, семинаров, конкурсов, смотров, экскурсий и экспедиций. Приобретение нормативно-методической литературы и документации, учебных пособий | 8,00 | 3,75 | 0,00 | ||||||||||
о | Демеркуризация люминисцентных ламп бюджетных учреждений и жилфонда | 15,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
п | Возмещение расходов МУП “РСАХ” по размешению отходов на полигоне ТБ И ПО г.Рыбница | 226,79 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
р | Мероприятия по обустройству выделенных мест складирования ТБО в селах Рыбницкого района | 200,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
с | Обустройство колодцев в селе Рыбницкого района | 120,00 | 118,88 | 0,00 | ||||||||||
т | Приобритение оборудования для выполнения работ по уходу за лесопарковыми культурами на территории Рыбницкого р-на и г.Рыбницы | 30,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
у | Резервный фонд (ликвидация последствий аварий стихийных бедствий и дугих мероприятий,орентированных на решение экологических проблем | 10,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
17 | Расходы на обеспечение деятельности, связанной с осуществлением функций по охране окружающей среды – всего: | 70,00 | 10,47 | 4,85 | ||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||
а | Приобретение и обслуживание техники, оборудования, канцтоваров, других средств и материалов, необходимых для выполнения природоохранных функций | 25,00 | 1,24 | 4,85 | ||||||||||
б | Оплата предоставленных услуг (услуги связи, содержание транспорта) | 45,00 | 9,23 | 0,00 | ||||||||||
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ | 2 061,71 | 350,81 | 4,85 | |||||||||||
ИТОГО по Программам за 9 месяцев 2015 г. | 14 272,46 | 8 659,51 | 2 776,32 | |||||||||||
Реализация целевых государственных программ по г. Рыбнице и Рыбницкому району в январе – сентябре 2015 года
№ п/п | Наименование мероприятий программы | Объем выполненных работ в натуральном выражении | Объем финансирования,
тыс. руб. |
Реальная потребность для финансирования мероприятий Программы | |||
плановое финансирование | фактически профинансировано | ||||||
Ед.изм. | Кол-во | ||||||
1 | Программа развития дорожной отрасли Рыбницкого района и г. Рыбница по автомобильным дорогам общего пользования, находящихся в государственной собственности на 2015 год | ||||||
а) | Ремонт дорог и дорожный сервис | кв.м. | 12 100 | 2 464,27 | 2 230,00 | 120,00 | |
Капитальный ремонт (местные автодороги) Автоподъезд к с.Плоть, мост км 0+700 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | ||||
СРЕДНИЙ РЕМОНТ | кв.м. | 12 100 | 2 114,27 | 1 880,00 | 120,00 | ||
1) | Ремонт асфальтобетонных покрытий | кв.м. | 12 100 | 1 994,27 | 1 880,00 | 0,00 | |
Магистральные автодороги Тирасполь-Каменка, км 88-143 | кв.м. | 7 700 | 1 340,00 | 1 340,00 | 0,00 | ||
Республиканские автодороги Рыбница-Броштяны-гр.Украины км 0-6 (выборочно) | кв.м. | 4 400 | 540,00 | 540,00 | 0,00 | ||
Местные автодороги Воронково-Мокра | 114,27 | 0,00 | 0,00 | ||||
2) | Работы по обеспечению безопасности дорожного движения – Разметка проезжей части (км линий) | 120,00 | 0,00 | 120,00 | |||
б) | Содержание дорог общего пользования | 3 082,07 | 2 684,74 | 0,00 | |||
в) | Технический надзор заказчика | 26,84 | 21,63 | 0,00 | |||
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ | 5 573,18 | 4 936,37 | 120,00 |
Работа с населением
№ п/п | Показатель | Ед. | |
1. | Количество поступивших жалоб и обращений за отчетный период | ед. | 148 |
к соответствующему периоду прошлого года | % | 96,1 | |
из них на оказание жилищно-коммунальных услуг несоответствующего качества | ед. | 69 | |
к соответствующему периоду прошлого года | % | 125,4 | |
2. | Количество проведенных в отчетном периоде проверок по жалобам и обращениям граждан, всего | ед. | 9 |
к соответствующему периоду прошлого года | % | 150,0 | |
а) | из них признаны обоснованными | % | 100,0 |
б) | устранены нарушения | % | 100,0 |
3. | Количество проведённых в отчётном периоде проверок по жалобам и обращениям граждан на оказание жилищно-коммунальных услуг несоответствующего качества, всего | ед. | 3 |
к соответствующему периоду прошлого года | % | 100,0 | |
а) | из них признаны обоснованными | % | 100,0 |
б) | устранены нарушения | % | 100,0 |
4. | Количество встреч, проведенных государственной администрацией (всего): | ед. | 479 |
к соответствующему периоду прошлого года | % | 114,0 | |
– с гражданами (сходы граждан) | ед. | 431 | |
к соответствующему периоду прошлого года | % | 110,5 | |
– с представителями предпринимательского сообщества | ед. | 48 | |
к соответствующему периоду прошлого года | % | 160,0 |
Показатели развития конкурентной среды
№ п/п | Показатель | Ед. изм. | |
1. | Количество вновь образованных предприятий (организаций) малого и среднего бизнеса | ед. | 28 |
к соответствующему периоду прошлого года | % | 84,8 | |
2. | Количество вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей | ед. | 401 |
к соответствующему периоду прошлого года | % | 83,5 | |
3. | Количество вновь образованных предприятий (организаций) на 1 тыс. населения города (района)* | – | – |
к соответствующему периоду прошлого года | – | – | |
4. | Количество принятых нормативно-правовых актов, направленных на снижение или устранение правовых административных барьеров для стимулирования доступа новых участников на товарные рынки и рынки услуг (за отчётный период) | ед. | 4 |
к соответствующему периоду прошлого года | % | – | |
5. | Количество проведённых мероприятий по ярмарочной торговле сельскохозяйственной продукции, в том числе проведение ярмарок выходного дня (за отчётный период) | ед. | 15 |
к соответствующему периоду прошлого года | % | 93,7 | |
6. | Процентное соотношение торговых мест на розничных рынках для реализации сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров местных товаропроизводителей и субъектов частного сектора к общему количеству торговых мест на розничных рынках города (района) | % | 48,4 |
* – данное количество населения не представляется в открытом доступе |
Основные показатели для оценки эффективности деятельности государственных администраций городов и районов Приднестровской Молдавской Республики
- I. Экономическое развитие государственных администраций городов и районов ПМР
№ п/п | Наименование
региона |
Критерии | |||||||||||||||
Доля трансфертов республиканского
бюджета в общем объеме совокупных доходов местного бюджета, % |
Процент исполнения доходной части местного бюджета города (района), % | Объём валовой продукции по предприятиям всех форм собственности на одного занятого в экономике города (района),
тыс. руб. |
Темп роста валовой продукции по предприятиям всех форм собственности города (района) к аналогичному периоду прошлого года,
% |
Объем инвестиций в основной капитал на одного занятого в экономике города (района),
тыс. руб. |
Темпы изменения объема инвестиций в основной капитал к аналогичному периоду прошлого года, % | Доход от продаж (выручка) в малом бизнесе на одну организацию малого бизнеса,
тыс. руб.* |
Доля предприятий малого бизнеса города (района) в общем количестве предприятий города (района), %
|
||||||||||
значение | место | значение | место | значение | место | значение | место | значе
ние
|
место | значение | место | значение | место | значе
ние |
место | ||
1. | г. Тирасполь и г. Днестровск | 0,0 | 1 | 88,6 | 3 | 123,5 | 1 | 97,1 | 2 | 12,0 | 1 | 86,8 | 2 | 428,5 | 3 | 35,6 | 6 |
2. | г. Бендеры | 0,0 | 1 | 90,5 | 2 | 49,1 | 3 | 90,7 | 4 | 2,9 | 2 | 72,5 | 3 | 417,8 | 4 | 45,7 | 1 |
3. | Рыбницкий район и
г. Рыбница |
0,5 | 2 | 90,8 | 1 | 82,1 | 2 | 56,8 | 7 | 2,8 | 3 | 52,0 | 4 | 2 579,2 | 1 | 43,9 | 3 |
4. | Дубоссарский район и г. Дубоссары |
15,6 | 3 | 85,4 | 5 | 38,2 | 4 | 81,6 | 5 | 1,0 | 7 | 42,7 | 6 | 370,7 | 5 | 40,2 | 5 |
5. | Слободзейский район и г. Слободзея |
20,7 | 4 | 82,7 | 6 | 37,3 | 5 | 96,4 | 3 | 1,9 | 5 | 49,5 | 5 | 274,8 | 6 | 44,2 | 2 |
6. | Григориопольский район и г. Григориополь | 29,5 | 6 | 86,1 | 4 | 28,0 | 6 | 106,0 | 1 | 1,7 | 6 | 20,2 | 7 | 525,0 | 2 | 41,4 | 4 |
7. | Каменский район и
г. Каменка |
25,1 | 5 | 82,7 | 6 | 23,2 | 7 | 73,6 | 6 | 2,4 | 4 | 106,6 | 1 | 236,8 | 7 | 33,1 | 7 |
№ п/п | Наименование
региона |
Критерии | |||||||||||||||
Доля обрабатываемых земель сельскохозяйственного назначения в общей территории города (района), % | Доля валовой сельскохозяй -ственной продукции города (района) в общем объеме валовой продукции сельского хозяйства республики, % |
Доля прибыльных предприятий в общем количестве предприятий города (района), % * |
Отношение средней заработной платы одного работника города (района) к среднереспуб-ликанскому уровню, % | Темп изменения розничного товарооборота (в сопоставимых ценах), % | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % | Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в отчетном к общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % | Темп роста количества вновь образованных предприятий (организаций) малого и среднего бизнеса, % | ||||||||||
значение | место | значение | место | значение | место | значе
ние |
место | значение | место | значение | место | значение | место | значение | место | ||
1. | г. Тирасполь и г. Днестровск | 24,8 | 7 | 10,8 | 4 | 13,9 | 4 | 114,7 | 1 | 76,8 | 3 | 93,0 | 6 | 2,3 | 3 | 84,1 | 5 |
2. | г. Бендеры | 44,5 | 6 | 3,2 | 7 | 17,4 | 2 | 92,7 | 3 | 73,6 | 6 | 70,0 | 3 | 16,4 | 1 | 95,0 | 3 |
3. | Рыбницкий район и
г. Рыбница |
81,5 | 2 | 21,3 | 2 | 15,9 | 3 | 98,6 | 2 | 76,4 | 4 | 67,5 | 2 | 11,4 | 2 | 84,8 | 4 |
4. | Дубоссарский район и г. Дубоссары |
97,8 | 1 | 8,5 | 6 | 11,9 | 6 | 91,6 | 4 | 54,2 | 7 | 82,5 | 5 | 0,0 | 7 | 43,5 | 7 |
5. | Слободзейский район и г. Слободзея |
60,0 | 5 | 30,1 | 1 | 18,5 | 1 | 75,9 | 7 | 77,7 | 2 | 60,0 | 1 | 0,7 | 5 | 122,6 | 2 |
6. | Григориопольский район и г. Григориополь | 68,4 | 4 | 16,7 | 3 | 13,2 | 5 | 76,1 | 6 | 74,5 | 5 | 95,6 | 7 | 0,05 | 6 | 64,3 | 6 |
7. | Каменский район и
г. Каменка |
81,0 | 3 | 9,4 | 5 | 11,1 | 7 | 77,8 | 5 | 79,4 | 1 | 80,0 | 4 | 0,9 | 4 | 140,0 | 1 |
№ п/п | Наименование
региона |
Критерии | Средний бал | Рейтинг | |||||||||
Темп роста количества вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, % | Темп роста количества вновь образованных предприятий (организаций) на 1 тыс. населения города (района), %** | Количество принятых нормативно-правовых актов, направленных на снижение или устранение правовых административных барьеров для стимулирования доступа новых участников на товарные рынки и рынки услуг (за отчетный период), ед. | Количество проведенных мероприятий по ярмарочной торговле сельскохозяйственной продукцией, в том числе проведение ярмарок выходного дня (за отчетный период), ед. | Процентное соотношение торговых мест на розничных рынках для реализации сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров местных товаропроизводителей и субъектов частного сектора к общему количеству торговых мест на розничных рынках города (района), % | |||||||||
значе
ние |
место | значение | место | значе ние | место | значе
ние |
место | значение | место | ||||
1. | г. Тирасполь и г. Днестровск | 57,6 | 7 | – | – | 1 | 3 | 30 | 1 | 40,0 | 5 | 3,4 | 3 |
2. | г. Бендеры | 63,0 | 5 | – | – | 5 | 1 | 24 | 2 | 53,8 | 2 | 3,1 | 2 |
3. | Рыбницкий район и
г. Рыбница |
83,5 | 3 | – | – | 4 | 2 | 15 | 3 | 48,4 | 4 | 2,8 | 1 |
4 | Дубоссарский район и г. Дубоссары |
108,1 | 1 | – | – | 0 | 4 | 0 | 7 | 51,0 | 3 | 4,9 | 7 |
5. | Слободзейский район и г. Слободзея |
59,6 | 6 | – | – | 0 | 4 | 12 | 5 | 16,5 | 6 | 4,1 | 4 |
6. | Григориопольский район и г. Григориополь | 99,7 | 2 | – | – | 1 | 3 | 13 | 4 | 40,0 | 5 | 4,6 | 6 |
7. | Каменский район и
г. Каменка |
81,4 | 4 | – | – | 0 | 4 | 5 | 6 | 80,0 | 1 | 4,4 | 5 |
*- показатель предоставляется по итогам полугодия, года
**- численность населения не предоставляется в открытом доступе
II. Социальное развитие государственных администраций городов и районов ПМР
№ п/п | Наименование
региона |
Критерии | |||||||||||||||
Доля работников, занятых в экономике города (района) в общей численности работников, занятых в экономике республики, % | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) в сфере малого бизнеса в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) экономики города (района), % | Уровень безработицы,
%
|
Доля пенсионеров к общему числу работников, занятых в экономике города (района), % | Численность детей в возрасте от 1,5 до 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от 1,5 до 6 лет, чел. | Доля расходов местного бюджета на образование в отчётном периоде, в общей структуре расходов местного бюджета, %. | Доля расходов местного бюджета на дошкольное образование в отчётном периоде в общей структуре расходов на образование, % | Доля расходов местного бюджета на общее образование в отчётном периоде в общей структуре расходов на образование, % | ||||||||||
значение | место | значение | место | значе
ние |
место | значение | место | значение | место | значение | место | значение | место | значе
ние |
место | ||
1. | г. Тирасполь и г. Днестровск | 41,4 | 1 | 11,7 | 3 | 1,28 | 2 | 55,1 | 1 | 0 | 1 | 63,7 | 1 | 38,7 | 2 | 40,4 | 6 |
2. | г. Бендеры | 18,4 | 2 | 11,7 | 3 | 1,34 | 3 | 93,3 | 2 | 0 | 1 | 47,4 | 7 | 39,4 | 1 | 52,9 | 3 |
3. | Рыбницкий район и
г. Рыбница |
15,0 | 3 | 9,9 | 5 | 3,75 | 6 | 96,7 | 3 | 0 | 1 | 59,1 | 2 | 19,2 | 6 | 31,7 | 7 |
4. | Дубоссарский район и г. Дубоссары |
6,4 | 5 | 10,2 | 4 | 0,60 | 1 | 111,4 | 4 | 0 | 1 | 57,5 | 4 | 31,2 | 5 | 52,5 | 4 |
5. | Слободзейский район и г. Слободзея |
9,3 | 4 | 13,5 | 1 | 5,72 | 7 | 174,7 | 7 | 24 | 2 | 54,4 | 5 | 37,4 | 3 | 62,6 | 2 |
6. | Григориопольский район и г. Григориополь | 5,7 | 6 | 12,2 | 2 | 3,38 | 5 | 137,7 | 5 | 0 | 1 | 58,8 | 3 | 35,0 | 4 | 52,0 | 5 |
7. | Каменский район и
г. Каменка |
3,8 | 7 | 7,4 | 6 | 2,99 | 4 | 143,8 | 6 | 0 | 1 | 53,5 | 6 | 16,0 | 7 | 81,9 | 1 |
№ п/п | Наименование
региона |
Критерии | |||||||||||||
Обеспеченность населения региона врачами всех специальностей на 10 тысяч населения | Обеспеченность населения региона средним медицинским персоналом на 10 тысяч населения | Удельный вес доходов, поступивших в местный бюджет от оказания платных услуг, % | Процент обновления машин скорой помощи, % | Доля детей, получивших в текущем периоде статус «сирота» или «оставшиеся без попечения родителей», в общей численности детей города (района), % * | Доля сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных в отчётном периоде жильём, в общей численности детей данных категорий города (района), % | Доля семей ветеранов (инвалидов) защитников ПМР, охваченных услугами службы социальной помощи на дому, в общем количестве семей по данной категории, % | |||||||||
значение | место | значение | место | значение | место | значение | место | значение | место | значение | место | значение | место | ||
1. | г. Тирасполь и г. Днестровск | 57,0 | 1 | 104,8 | 1 | 0,0 | – | 0,0 | – | – | – | 8,3 | 3 | 0,0 | – |
2. | г. Бендеры | 40,3 | 2 | 91,0 | 3 | 0,0 | – | 0,0 | – | – | – | 23,1 | 2 | 0,0 | – |
3. | Рыбницкий район и
г. Рыбница |
29,8 | 4 | 68,4 | 5 | 0,0 | – | 0,0 | – | – | – | 23,5 | 1 | 0,0 | – |
4. | Дубоссарский район и г. Дубоссары |
27,3 | 5 | 76,3 | 4 | 0,0 | – | 0,0 | – | – | – | 0,0 | 5 | 0,0 | – |
5. | Слободзейский район и г. Слободзея |
15,5 | 7 | 37,4 | 7 | 0,0 | – | 0,0 | – | – | – | 0,0 | 5 | 0,0 | – |
6. | Григориопольский район и г. Григориополь | 19,2 | 6 | 63,1 | 6 | 0,0 | – | 0,0 | – | – | – | 5,9 | 4 | 0,0 | – |
7. | Каменский район и
г. Каменка |
34,3 | 3 | 95,3 | 2 | 0,0 | – | 0,0 | – | – | – | 0,0 | 5 | 0,0 | – |
№ п/п | Наименование
региона |
Критерии | Средний балл | Рейтинг | |||||||
Удельный вес введенной общей площади жилых домов в отчетном периоде города (района) по отношению к общей площади жилищного фонда города (района), % * | Доля граждан, улучшивших в отчётном периоде свои жилищные условия посредством выделения муниципального жилья, в общей численности граждан, состоящих на учёте для улучшения жилищных условий, % | Износ муниципального жилищного фонда, % | Удельный вес доходов, полученных из местного бюджета, в структуре доходов организаций, предоставляющих жилищно-эксплуатационные услуг, % | ||||||||
значе
ние |
место | значение | место | значение | место | значение | место | ||||
1. | г. Тирасполь и г. Днестровск | – | – | 3,0 | 2 | 70,0 | 6 | 9,6 | 2 | 2,3 | 1 |
2. | г. Бендеры | – | – | 4,6 | 1 | 52,0 | 3 | 4,6 | 3 | 2,5 | 2 |
3. | Рыбницкий район и
г. Рыбница |
– | – | 0,8 | 5 | 44,5 | 2 | 4,6 | 3 | 3,8 | 4 |
4. | Дубоссарский район и г. Дубоссары |
– | – | 0,9 | 4 | 71,1 | 7 | 0,0 | 4 | 4,1 | 5 |
5. | Слободзейский район и г. Слободзея |
– | – | 0,0 | 6 | 68,0 | 5 | 0,0 | 4 | 4,6 | 7 |
6. | Григориопольский район и г. Григориополь | – | – | 2,4 | 3 | 32,0 | 1 | 31,0 | 1 | 3,7 | 3 |
7. | Каменский район и
г. Каменка |
– | – | 0,0 | 6 | 58,0 | 4 | 0,0 | 4 | 4,5 | 6 |
*- показатель предоставляется по итогам года
III Показатели работы с населением
№ п/п | Наименование
региона |
Критерии | Средний
балл |
Рейтинг | |||
Доля вопросов, решенных в отчетном периоде, в общем количестве имеющихся в работе вопросов, % | Количество встреч с жителями города (района), проведенных государственной администрацией города (района) в отчетном периоде, ед. | ||||||
значение | место | значение | место | ||||
1. | г. Тирасполь и г. Днестровск | 97,8 | 3 | 693 | 1 | 2,0 | 2 |
2. | г. Бендеры | 90,0 | 5 | 318 | 3 | 4,0 | 3 |
3. | Рыбницкий район и
г. Рыбница |
100,0 | 1 | 431 | 2 | 1,5 | 1 |
4. | Дубоссарский район и г. Дубоссары |
89,6 | 6 | 168 | 4 | 5,0 | 5 |
5. | Слободзейский район и г. Слободзея |
98,0 | 2 | 18 | 7 | 4,5 | 4 |
6. | Григориопольский район и г. Григориополь | 70,0 | 7 | 60 | 6 | 6,5 | 6 |
7. | Каменский район и
г. Каменка |
92,0 | 4 | 67 | 5 | 4,5 | 4 |
Интегральный показатель эффективности развития городов и районов
№ | Наименование региона | Экономическое развитие | Социальное развитие | Работа с населением | Рейтинг эффективности | ||||
средний балл | рейтинг | средний балл | рейтинг | средний балл | рейтинг | средний балл | рейтинг | ||
1. | г. Тирасполь и г. Днестровск | 3,4 | 3 | 2,3 | 1 | 2,0 | 2 | 2,6 | 1 |
2. | г. Бендеры | 3,1 | 2 | 2,5 | 2 | 4,0 | 3 | 3,2 | 3 |
3. | Рыбницкий район и г. Рыбница | 2,8 | 1 | 3,8 | 4 | 1,5 | 1 | 2,7 | 2 |
4. | Дубоссарский район и г. Дубоссары | 4,9 | 7 | 4,1 | 5 | 5,0 | 5 | 4,7 | 6 |
5. | Слободзейский район и г. Слободзея | 4,1 | 4 | 4,6 | 7 | 4,5 | 4 | 4,4 | 4 |
6. | Григориопольский район и
г. Григориополь |
4,6 | 6 | 3,7 | 3 | 6,5 | 6 | 4,9 | 7 |
7. | Каменский район и г. Каменка | 4,4 | 5 | 4,5 | 6 | 4,5 | 4 | 4,5 | 5 |